Korekta wpisu VAT
Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT?
Najpierw przygotuj korektę danego miesiąca. » zobacz jak.Odnajdź wpis, który chcesz skorygować:
Użyj opcji Sklonuj lub wystornuj:
Przeczytaj i zaakceptuj ostrzeżenie:
Wybierz tryb, w jakim ma być wykonana korekta wpisu:
Wybierz tylko opcję wystornuj, jeśli wpis jest w całości błędny i ma zostać pominięty. Wybierz tylko opcję sklonuj, jeśli chcesz dodać drugi taki sam wpis. Standardowo wybierz obie opcje. Zostanie wykonane storno błędnego wpisu oraz nowy wpis, który możesz następnie poprawić.
Korekta zostanie przygotowana:
Teraz masz trzy prawie wpisy. Wpis pierwszy (oryginalny) został sklonowany i wystornowany. Wpis drugi to storno, czyli kopia wpisu oryginalnego z przeciwnym znakiem. Trzeci wpis (klon) to wpis, który jest kopią wpisu oryginalnego, a za chwilę będzie zawierał poprawioną treść. Dwa pierwsze wpisy są wyszarzone, nie dotykaj ich.
Kliknij dwukrotnie na trzecim wpisie, aby go edytować:
Sprawdź zakładę Zaawansowane. Będzie tam widać informacje o statusie danego wpisu:
Upewnij się, że pracujesz na wpisie sklonowanym. Teraz wróć na pierwszą zakładkę i popraw dane, które są nieprawidłowe. W tym przykładzie poprawimy numer dokumentu źródłowego:
Zaakceptuj zmiany. Teraz widać wpisy po poprawce:
Teraz możesz zamknąć miesiąc i wysłać poprawiony JPK.